Герб
Администрация
Карлукского муниципального образования
Иркутского района Иркутской области
Контакты
Прочие контакты
Фактический адрес
664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д.1А
Юридический адрес
664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д.1А

Официальное сообщество ВКонтакте “Типичный Карлук” https://vk.com/dkarluk

Группа в Viber “Новости.Карлук”

 

Решение Думы № 38-128/дсп от 24.11.2015 г «О проекте бюджета Карлукского муниципального образования на 2016 год»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА

КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Третий созыв

Решение

От 24 ноября 2015 г. № 38-128/дсп

«О проекте бюджета Карлукского муниципального

образования на 2016 год»

ПРОЕКТ

вносится главой администрации

Карлукского муниципального

образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА

КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Третий созыв

Решение

От 24 ноября 2015 г. № 38-128/дсп

«О проекте бюджета Карлукского муниципального

образования на 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 Устава Карлукского муниципального образования ст.ст.18,20 Положения о бюджетном процессе в Карлукском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Карлукского муниципального образования от 6 августа 2013 года №10-44дсп, Дума Карлукского муниципального образования

Решила:

1.Утвердить основные характеристики бюджета Карлукского муниципального образования на 2016 год (далее бюджет поселения):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11197,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5224,7 тысяч рублей, в том числе: из областного бюджета – 5224,7тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11645,4 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета поселения в сумме 447,9 тыс. рублей, или 7,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Установить, что доходы бюджета поселения поступающие в 2016 году, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год »;

2) неналоговых доходов;

3) безвозмездных поступлений.

3. Утвердить на 2016 год дифференцированные нормативы отчислений в бюджет поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет поселения в размере 0,03% в сумме 1175,6 тысяч рублей.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Карлукского муниципального образования по классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам системы целеполагания социально-экономического развития поселения, государственным программам и не программным направлениям деятельности на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам поселения и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год (по главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам поселения и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложению № 7 к настоящему решению;

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 250,0 тыс. рублей;

12. Установить, что в расходной части бюджета поселения создается резервный фонд администрации Карлукского муниципального образования в сумме 80,0 тыс. рублей;

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Карлукского муниципального образования: в сумме 1175,6 тыс. рублей;

14. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения направляются:

на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год согласно приложению №8 к настоящему решению.

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Карлукского муниципального образования на 2016 год согласно приложению № 9.

17. Утвердить предельный объем муниципального долга Карлукского муниципального образования на 2016 год в сумме 5972,8 тыс. рублей.

18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Карлукского муниципального образования на 1 января 2017 года в сумме 597,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0 тысяч рублей,

19. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Карлукского муниципального образования на 2016 год в сумме 1,7 тыс. рублей.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета Карлукского муниципального образования:

1) обращение получателя средств бюджета поселения о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета поселения, соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения;

2) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

3) уточнение кодов видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджетам поселений;

5) перемещение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Карлукского муниципального образования, утвержденных и предлагаемых к финансированию в текущем финансовом году.

21. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Карлукского муниципального образования и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения.

22. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

23. Опубликовать настоящее решение в газете «Карлукский вестник» и разместить на официальном сайте rarlukckoemo.ru.

Глава Карлукского

муниципального образования А.В.Марусов

Приложение № 1

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

от _______ 2015г. № ____

Прогнозируемые доходы Карлукского поселения на 2016 год

(тысяч рублей)

Наименование показателя КБК 2016
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 5972,8
Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 1163,2
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1163,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 1127,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 35
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 182 1 03 00000 00 0000 000 1175,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 182 1 03 02000 01 0000 110 1175,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 03 02230 01 0000 110 453,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 182 1 03 02240 01 0000 110 9,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 03 02250 01 0000 110 711,9
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 03 02260 01 0000 110 1,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 3430
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 940
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 940
Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 2490
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1, пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 06 06010 00 0000 110 790
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1,пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 1 06 06013 10 0000 110 790
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2, пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 06 06020 00 0000 110 1700
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2, пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 1 06 06023 10 0000 110 1700
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации ) 736 1 08 04000 01 0000 110 43
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления , уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 736 1 08 04020 01 1000 110 43
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 147
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 736 1 11 09000 00 0000 120 147
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 736 1 11 09040 00 0000 120 147
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ,а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 736 1 11 09045 10 0000 120 147
Доходы от оказания платных услуг (работ) 736 1 13 01000 00 0000 130 10
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 736 1 13 01995 10 0000 130 10
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 736 1 16 00000 00 0000 000 3
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 736 1 16 51040 02 0000 140 3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 736 2 00 00000 00 0000 000 5224,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 736 2 02 00000 00 0000 000 5224,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 736 2 02 01001 00 0000 151 4992
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 736 2 02 01001 10 0000 151 4992
Прочие субсидии 736 2 02 02999 10 0000 151 0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 736 2 02 03000 00 0000 151 232,7
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 736 2 02 03015 10 0000 151 232,0
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия 736 202 03024 10 0000 151 0,7
Итого доходов   11197,5

Приложение № 2

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016 год»

от ________ 2015г. № ____

Перечень главных администраторов доходов бюджета Карлукского муниципального образования

Код администратора БК дохода Наименование дохода
Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения
736 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
736 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
736 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
736 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
736 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
736 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.
736 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
736 2 02 0100110 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
736 2 02 01003 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
736 2 02 02079 10 0000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
736 2 02 02999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
736 2 02 03015 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений

на осуществление первичного воинского учета

736 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
736 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возвратов (зачета) излишне перечисленных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
736 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
736 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение №3

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2015год»

от ________ 2015г. № _____

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

местного бюджета на 2016 год

Код главного администратора источников Код источников финансирования местного бюджета Наименование главного администратора источников местного бюджета
736   Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения
736 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
736 01 03 00 00 00 0000 000 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение № 4

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016год»

от ________ 2015г. № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

(тыс.рублей)

Цель/задача Наименование КЦСР 2016г.
  ВСЕГО:   11 645,4
  Не программные расходы органов местного самоуправления 91.0.00.00 11 645,4
  Не программные расходы органов местного самоуправления 91.1.00.00 11 413,4
  Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 91.1.60.00 10 632,4
  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 91.1.61.00 781,0
  Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета 91.3.00.00 232,0
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 91.3.51.18 232,0

Приложение № 5

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

от ________ 2015г. № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Функциональная статья РЗ ПР 2016г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   6932
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1084,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 5767,6
Резервные фонды 01 11 80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   232
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03   234,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 234,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1274,6
Дорожное хозяйство 04 09 1175,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   781
Благоустройство 05 03 781
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   1941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 1941
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   250
Пенсионное обеспечение 10 01 250
ИТОГО РАСХОДОВ     11645,4

Приложение № 6

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

От _________ 2015г. № _____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тысяч рублей)

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР ЭКР 2016г.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           11645,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0. 00.00 000 000 6932,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 00.0.00.00 000 000 1084,4
Не программные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00 000 000 1084,4
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00 000 000 1084,4
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 01 02 91.1.60.00 000 000 1084,4
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.60.01 000 000 1084,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 91.1.60.01 121 000 1084,4
Расходы 01 02 91.1.60.01 121 200 1084,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 02 91.1.60.01 121 210 1084,4
Заработная плата 01 02 91.1.60.01 121 211 839
Начисления на выплаты по оплате труда 01 02 91.1.60.01 121 213 245,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 00.0.00.00 000 000 5767,6
Не программные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00 000 000 5767,6
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00 000 000 5767,6
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 01 04 9116000 000 000 5767,6
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.60.01 000 000 5767,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 91.1.60.01 121 000 4831
Расходы 01 04 91.1.60.01 121 200 4831
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 04 91.1.60.01 121 210 4831
Заработная плата 01 04 91.1.60.01 121 211 3711
Начисления на выплаты по оплате труда 01 04 91.1.60.01 121 213 1120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 91.1.60.01 244 000 936,6
Расходы 01 04 91.1.60.01 244 200 936,6
Приобретение работ, услуг 01 04 91.1.60.01 244 220 572,4
Услуги связи 01 04 91.1.60.01 244 221 51
Транспортные услуги 01 04 91.1.60.01 244 222 6
Коммунальные услуги 01 04 91.1.60.01 244 223 129,4
Аренда, плата за пользование имуществом 01 04 91.1.60.01 244 224 14
Работы, услуги по содержанию имущества 01 04 91.1.60.01 244 225 60
Прочие работы, услуги 01 04 91.1.60.01 244 226 312
Прочие расходы 01 04 91.1.60.01 244 290 14,4
Поступление нефинансовых активов 01 04 91.1.60.01 244 300 349,8
Увеличение стоимости основных средств 01 04 91.1.60.01 244 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 91.1.60.01 244 340 319,1
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 91.2.06.00 244 340 0,7
Резервные фонды 01 11 00.0.00.00 000 000 80
Не программные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00 000 000 80
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 01 11 91.1.00.00 000 000 80
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 01 11 91.1.60.00 000 000 80
Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.60.04 870 000 80
РАСХОДЫ 01 11 91.1.60.04 870 200 80
Прочие расходы 01 11 91.1.60.04 870 290 80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 03 00.0.00.00 000 000 232
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.0.00.00 000 000 232
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета 02 03 91.3.00.00 000 000 232
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.51.18 000 000 232
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 02 03 91.3.31.18 121 000 232
РАСХОДЫ 02 03 91.3.31.18 121 200 220
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 03 91.3.31.18 121 210 220
Заработная плата 02 03 91.3.31.18 121 211 169
Начисления на выплаты по оплате труда 02 03 91.3.31.18 121 213 51
Поступление нефинансовых активов 02 03 91.3.31.18 244 300 12
Увеличение стоимости основных средств 02 03 91.3.31.18 244 310 11
Увеличение стоимости материальных запасов 02 03 91.3.31.18 244 340 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 00.0.00.00 000 000 234,8
Не программные расходы органов местного самоуправления 03 10 91.0.00.00 000 000 234,8
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 03 10 91.1.00.00 000 000 234,8
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 03 10 91.1.60.00 000 000 234,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10   000 000 234,8
РАСХОДЫ 03 10 91.1.60.07 244 200 188
Работы, услуги по содержанию имущества 03 10 91.1.60.07 244 225 28
Прочие работы, услуги 03 10 91.1.60.07 244 226 160
Поступление нефинансовых активов 03 10 91.1.60.07 244 300 46,8
Увеличение стоимости материальных запасов 03 10 91.1.60.07 244 340 46,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00 000 000 1274,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00 000 000 1175,6
Не программные расходы органов местного самоуправления 04 09 91.0.00.00 000 000 1175,6
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 04 09 91.1.00.00 000 000 1175,6
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 04 09 91.1.61.00 000 000 1175,6
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 04 09 91.1.61.02 000 000 1175,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 91.1.61.02 244 000 1175,6
РАСХОДЫ 04 09 91.1.61.02 244 200 1175,6
Приобретение работ, услуг 04 09 91.1.61.02 244 220 1175,6
Работы, услуги по содержанию имущества 04 09 91.1.61.02 244 225 1175,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 00.0.00.00 000 000 99
Иные мероприятия в сфере установленных функций 04 12 91.1.60.11 000 000 99
РАСХОДЫ 04 12 91.1.60.11 244 200 99
Приобретение работ, услуг 04 12 91.1.60.11 244 220 99
Прочие работы, услуги 04 12 91.1.60.11 244 226 99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 00.0.00.00 000 000 781,0
Благоустройство 05 03 00.0.00.00 000 000 781,0
Не программные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.0.00.00 000 000 781,0
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 05 03 91.1.00.00 000 000 781,0
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 05 03 91.1.60.00 000 000 781,0
Уличное освещение 05 03 91.1.61.01 000 000 605,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 91.1.61.01 244 000 605,0
РАСХОДЫ 05 03 91.1.61.01 244 200 580,0
Приобретение работ, услуг 05 03 91.1.61.01 244 220 580,0
Коммунальные услуги 05 03 91.1.61.01 244 223 550,0
Работы, услуги по содержанию имущества 05 03 91.1.61.01 244 225 30,0
Поступление нефинансовых активов 05 03 91.1.61.01 244 300 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 05 03 91.1.61.01 244 340 25,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 91.1.61.05 000 000 176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 91.1.61.05 244 000 176,0
РАСХОДЫ 05 03 91.1.61.05 244 200 176
Приобретение работ, услуг 05 03 91.1.61.05 244 220 171
Работы, услуги по содержанию имущества 05 03 91.1.61.05 244 225 171
Прочие расходы 05 03 91.1.61.05 244 290 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 01 00.0.00.00 000 000 1941
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 08 01 91.1.60.15 000 000 1941
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений 08 01 91.1.60.15 000 000 1941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 91.1.60.15 001 000 1941
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 08 01 91.1.60.15 111 000 1511,6
Расходы 08 01 91.1.60.15 111 200 1511,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 91.1.60.15 111 210 1511,6
Заработная плата 08 01 91.1.60.15 111 211 1161
Начисления на оплату труда 08 01 91.1.60.15 111 213 350,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 91.1.60.15 244 000 429,4
Расходы 08 01 91.1.60.15 244 200 426,4
Приобретение работ, услуг 08 01 91.1.60.15 244 220 416
Услуги связи 08 01 91.1.60.15 244 221 10,8
Транспортные услуги 08 01 91.1.60.15 244 222 30
Коммунальные услуги 08 01 91.1.60.15 244 223 106,1
Работы, услуги по содержанию имущества 08 01 91.1.60.15 244 225 210,1
Прочие работы, услуги 08 01 91.1.60.15 244 226 59
Прочие расходы 08 01 91.1.60.15 244 290 10,4
Поступление нефинансовых активов 08 01 91.1.60.15 244 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 91.1.60.15 244 340 3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00 000 000 250
Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00 000 000 250
Не программные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.0.00.00 000 000 250
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 10 01 91.1.00.00 000 000 250
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 10 01 91.1.60.00 000 000 250
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 91.1.60.18 000 000 250
Социальные выплаты 10 01 91.1.60.18 312 000 250
РАСХОДЫ 10 01 91.1.60.18 312 200 250
Социальное обеспечение 10 01 91.1.60.18 312 260 250
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 91.1.60.18 312 263 250

Приложение № 7

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

от ________ 2015г. № _____

РАСРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование АД РЗ Пр ЦСР ВР ЭКР 2016г.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 736 0 00 00.0.00.00. 000 000 11645,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 736 01 00 00.0. 00.00 000 000 6932,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 736 01 02 00.0.00.00 000 000 1084,4
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 01 02 91.0.00.00 000 000 1084,4
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 01 02 91.1.00.00 000 000 1084,4
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 01 02 91.1.60.00 000 000 1084,4
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 736 01 02 91.1.60.01 000 000 1084,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 736 01 02 91.1.60.01 121 000 1084,4
Расходы 736 01 02 91.1.60.01 121 200 1084,4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 736 01 02 91.1.60.01 121 210 1084,4
Заработная плата 736 01 02 91.1.60.01 121 211 839
Начисления на выплаты по оплате труда 736 01 02 91.1.60.01 121 213 245,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 736 01 04 00.0.00.00 000 000 5767,6
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 01 04 91.0.00.00 000 000 5767,6
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 01 04 91.1.00.00 000 000 5767,6
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 01 04 9116000 000 000 5767,6
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 736 01 04 91.1.60.01 000 000 5767,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 736 01 04 91.1.60.01 121 000 4831
Расходы 736 01 04 91.1.60.01 121 200 4831
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 736 01 04 91.1.60.01 121 210 4831
Заработная плата 736 01 04 91.1.60.01 121 211 3711
Начисления на выплаты по оплате труда 736 01 04 91.1.60.01 121 213 1120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 01 04 91.1.60.01 244 000 936,6
Расходы 736 01 04 91.1.60.01 244 200 936,6
Приобретение работ, услуг 736 01 04 91.1.60.01 244 220 572,4
Услуги связи 736 01 04 91.1.60.01 244 221 51
Транспортные услуги 736 01 04 91.1.60.01 244 222 6
Коммунальные услуги 736 01 04 91.1.60.01 244 223 129,4
Аренда, плата за пользование имуществом 736 01 04 91.1.60.01 244 224 14
Работы, услуги по содержанию имущества 736 01 04 91.1.60.01 244 225 60
Прочие работы, услуги 736 01 04 91.1.60.01 244 226 312
Прочие расходы 736 01 04 91.1.60.01 244 290 14,4
Поступление нефинансовых активов 736 01 04 91.1.60.01 244 300 349,8
Увеличение стоимости основных средств 736 01 04 91.1.60.01 244 310 30
Увеличение стоимости материальных запасов 736 01 04 91.1.60.01 244 340 319,1
Увеличение стоимости материальных запасов 736 01 04 91.2.06.00 244 340 0,7
Резервные фонды 736 01 11 00.0.00.00 000 000 80
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 01 11 91.0.00.00 000 000 80
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 01 11 91.1.00.00 000 000 80
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 01 11 91.1.60.00 000 000 80
Резервный фонд администрации муниципального образования 736 01 11 91.1.60.04 870 000 80
РАСХОДЫ 736 01 11 91.1.60.04 870 200 80
Прочие расходы 736 01 11 91.1.60.04 870 290 80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 736 02 03 00.0.00.00 000 000 232
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 736 02 03 00.0.00.00 000 000 232
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета 736 02 03 91.3.00.00 000 000 232
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 736 02 03 91.3.51.18 000 000 232
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 736 02 03 91.3.31.18 121 000 232
РАСХОДЫ 736 02 03 91.3.31.18 121 200 220
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 736 02 03 91.3.31.18 121 210 220
Заработная плата 736 02 03 91.3.31.18 121 211 169
Начисления на выплаты по оплате труда 736 02 03 91.3.31.18 121 213 51
Поступление нефинансовых активов 736 02 03 91.3.31.18 244 300 12
Увеличение стоимости основных средств 736 02 03 91.3.31.18 244 310 11
Увеличение стоимости материальных запасов 736 02 03 91.3.31.18 244 340 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 736 03 00 00.0.00.00 000 000 234,8
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 03 10 91.0.00.00 000 000 234,8
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 03 10 91.1.00.00 000 000 234,8
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 03 10 91.1.60.00 000 000 234,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 736 03 10 91.1.60.07 000 000 234,8
РАСХОДЫ 736 03 10 91.1.60.07 244 200 188
Работы, услуги по содержанию имущества 736 03 10 91.1.60.07 244 225 28
Прочие работы, услуги 736 03 10 91.1.60.07 244 226 160
Поступление нефинансовых активов 736 03 10 91.1.60.07 244 300 46,8
Увеличение стоимости материальных запасов 736 03 10 91.1.60.07 244 340 46,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 736 04 00 00.0.00.00 000 000 1274,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 736 04 09 00.0.00.00 000 000 1175,6
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 04 09 91.0.00.00 000 000 1175,6
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 04 09 91.1.00.00 000 000 1175,6
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 04 09 91.1.61.00 000 000 1175,6
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 736 04 09 91.1.61.02 000 000 1175,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 04 09 91.1.61.02 244 000 1175,6
РАСХОДЫ 736 04 09 91.1.61.02 244 200 1175,6
Приобретение работ, услуг 736 04 09 91.1.61.02 244 220 1175,6
Работы, услуги по содержанию имущества 736 04 09 91.1.61.02 244 225 1175,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 736 04 12 00.0.00.00 000 000 99
Иные мероприятия в сфере установленных функций 736 04 12 91.1.60.11 000 000 99
РАСХОДЫ 736 04 12 91.1.60.11 244 200 99
Приобретение работ, услуг 736 04 12 91.1.60.11 244 220 99
Прочие работы, услуги 736 04 12 91.1.60.11 244 226 99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 736 05 00 00.0.00.00 000 000 781,0
Благоустройство 736 05 03 00.0.00.00 000 000 781,0
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 05 03 91.0.00.00 000 000 781,0
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 05 03 91.1.00.00 000 000 781,0
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 05 03 91.1.60.00 000 000 781,0
Уличное освещение 736 05 03 91.1.61.01 000 000 605,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 05 03 91.1.61.01 244 000 605,0
РАСХОДЫ 736 05 03 91.1.61.01 244 200 580,0
Приобретение работ, услуг 736 05 03 91.1.61.01 244 220 580,0
Коммунальные услуги 736 05 03 91.1.61.01 244 223 550,0
Работы, услуги по содержанию имущества 736 05 03 91.1.61.01 244 225 30,0
Поступление нефинансовых активов 736 05 03 91.1.61.01 244 300 25,0
Увеличение стоимости материальных запасов 736 05 03 91.1.61.01 244 340 25,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 736 05 03 91.1.61.05 000 000 176,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 05 03 91.1.61.05 244 000 176,0
РАСХОДЫ 736 05 03 91.1.61.05 244 200 176
Приобретение работ, услуг 736 05 03 91.1.61.05 244 220 171
Работы, услуги по содержанию имущества 736 05 03 91.1.61.05 244 225 171
Прочие расходы 736 05 03 91.1.61.05 244 290 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 736 08 01 00.0.00.00 000 000 1941
Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 736 08 01 91.1.60.15 000 000 1941
Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений 736 08 01 91.1.60.15 000 000 1941
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 736 08 01 91.1.60.15 001 000 1941
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 736 08 01 91.1.60.15 111 000 1511,6
Расходы 736 08 01 91.1.60.15 111 200 1511,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 736 08 01 91.1.60.15 111 210 1511,6
Заработная плата 736 08 01 91.1.60.15 111 211 1161
Начисления на оплату труда 736 08 01 91.1.60.15 111 213 350,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 736 08 01 91.1.60.15 244 000 429,4
Расходы 736 08 01 91.1.60.15 244 200 426,4
Приобретение работ, услуг 736 08 01 91.1.60.15 244 220 416
Услуги связи 736 08 01 91.1.60.15 244 221 10,8
Транспортные услуги 736 08 01 91.1.60.15 244 222 30
Коммунальные услуги 736 08 01 91.1.60.15 244 223 106,1
Работы, услуги по содержанию имущества 736 08 01 91.1.60.15 244 225 210,1
Прочие работы, услуги 736 08 01 91.1.60.15 244 226 59
Прочие расходы 736 08 01 91.1.60.15 244 290 10,4
Поступление нефинансовых активов 736 08 01 91.1.60.15 244 300 3
Увеличение стоимости материальных запасов 736 08 01 91.1.60.15 244 340 3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 736 10 00 00.0.00.00 000 000 250
Пенсионное обеспечение 736 10 01 00.0.00.00 000 000 250
Не программные расходы органов местного самоуправления 736 10 01 91.0.00.00 000 000 250
Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета 736 10 01 91.1.00.00 000 000 250
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения 736 10 01 91.1.60.00 000 000 250
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 736 10 01 91.1.60.18 000 000 250
Социальные выплаты 736 10 01 91.1.60.18 312 000 250
РАСХОДЫ 736 10 01 91.1.60.18 312 200 250
Социальное обеспечение 736 10 01 91.1.60.18 312 260 250
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 736 10 01 91.1.60.18 312 263 250

Приложение № 8

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

от _______ 2014г. № _____

Источники внутреннего финансирования дефицита

местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Код сумма
Источники финансирования дефицита бюджета-всего 000 09 00 00 00 00 0000 000 447,9
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 736 01 00 00 00 00 0000 000 447,9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 736 01 02 00 00 00 0000 000 447,9
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 736 01 02 00 00 00 0000 700 447,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 736 01 02 00 00 10 0000 710 447,9
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 736 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 736 01 03 00 00 10 0000 810  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 736 01 05 00 00 00 0000 000 0
Увеличение остатков средств бюджетов 736 01 05 00 00 00 0000 500 -11645,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 736 01 05 02 00 00 0000 500 -11645,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 736 01 05 02 01 00 0000 510 -11645,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 736 01 05 02 01 10 0000 510 -11645,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 736 01 05 00 00 00 0000 600 11645,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 736 01 05 02 00 00 0000 600 11645,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 736 01 05 02 01 00 0000 610 11645,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 736 01 05 02 01 10 0000 610 11645,4

Приложение № 9

к решению Думы Карлукского МО

“О проекте бюджета поселения на 2016г.»

от _________ 2015г. № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований Карлукского муниципального образования на 2016 год

(тыс. рублей)

Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Объем муниципального долга на 1 января 2016г. Объем привлечения в 2016г. Объем погашения в 2016г. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2017г.
Объем заимствований всего 0 447,7 0 5972,8
в том числе: 0   0  
1.Государственные (муниципальные) ценные бумаги номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 0 0 0 0
2.Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации сроком до 3-х лет 0 447,9 0 0
3.Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 0 0