Герб
Администрация
Карлукского муниципального образования
Иркутского района Иркутской области
Контакты
Прочие контакты
Фактический адрес
664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д.1А
Юридический адрес
664530, Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Школьная, д.1А

Официальное сообщество ВКонтакте “Типичный Карлук” https://vk.com/dkarluk

Группа в Viber “Новости.Карлук”

 

Решение Думы от 25.09.2015 г № 34-120/дсп О внесении изменений и дополнений в решение Думы Карлукского МО «О бюджете Карлукского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА

КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Третий созыв

 

 

Решение

 

От 25 сентября 2015г.                                                          № 35-120/дсп

О внесении изменений и дополнений

в решение Думы Карлукского МО

«О бюджете Карлукского муниципального образования

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.63 Устава Карлукского муниципального образования ст.ст.18,20 Положения о бюджетном процессе в Карлукском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Карлукского муниципального образования от 6 августа 2013 года №10-44/дсп, Дума Карлукского муниципального образования

 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Думы  Карлукского муниципального образования от 11 декабря 2014года № 26-92/дсп «Об утверждении бюджета сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:

1.1 Приложения № 1,3,5,7,9,11,17 изменить и изложить в новой редакции (прилагаются).

 

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента его принятия.

3. Опубликовать  настоящее   решение    в установленном порядке.

 

 

 

 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по местному бюджету (Тюкавкина И.А.)

 

 

Глава  Карлукского

муниципального образования                                              А.В.Марусов

          Приложение № 1

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                        “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период  2016 и 2017 годов”

                                                                                         25 сентября 2015 г. № 35-120/дсп

Прогнозируемые  доходы Карлукского поселения на 2015 год

Наименование показателя

КБК

2015

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 182 1 01 00000 00 0000 000

5712

Налоги на прибыль, доходы

 182 1 01 00000 00 0000 000

1219,9

Налог на доходы физических лиц

 182 1 01 02000 01 0000 110

1219,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

1184

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

35, 4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110

34,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110

0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)  по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110

0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

0,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 3000 110

0,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

182 1 03 00000 00 0000 000

1039,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации

182 1 03 02000 01 0000 110

1039,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02230 01 0000 110

404,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02240 01 0000 110

8,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110

624,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный  бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативах отчислений в местные бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110

2,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 00000 00 0000 000

0,6

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

0,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

 182 1 06 00000 00 0000 000

3194

Налог на имущество физических лиц

 182 1 06 01000 00 0000 110

977

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 01030 10 0000 110

977

Земельный налог

 182 1 06 06000 00 0000 110

2217

Земельный налог с организаций

182 1 06 06030 03 0000 110

1151

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

 182 1 06 06033 10 0000 110

1151

Земельный налог с физических лиц

182 1 06 06040 00 0000 110

1066

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

 182 1 06 06043 10 0000 110

1066

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации )

736 1 08 04000 01 0000 110

40

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления , уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

736 1 08 04020 01  0000 110

40

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1 11 00000 00 0000 000

160

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 736 1 11 09000 00 0000 120

160

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

736 1 11 09040 00 0000 120

160

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

736 1 11 09045 10 0000 120

160

Доходы от оказания платных услуг (работ)

736 1 13 01000 00 0000 130

18

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

736 1 13 01995 10 0000 130

18

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

736 1 14 00000 00 0000 000

37

Доходы от реализации имущества

736 1 14 02000 00 0000 410

37

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

736 1 14 02052 10 0000 410

37

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

736 1 16 00000 00 0000 000

3

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

736 1 16 51040 02 0000 140

3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 736 2 00 00000 00 0000 000

26707,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 736 2 02 00000 00 0000 000

26707,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

736  2 02 01000 00 0000 151

5621,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

736 2 02 01001 00 0000 151

5621,5

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

736 2 02 01001 10 0000 151

5621,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

736 2 02 02000 00 0000 000

20889,6

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

736 2 02 02079 10 0000 151

18429,4

Прочие субсидии

736 2 02 02999 00 0000 151

2460,2

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

736 2 02 02999 10 0000 151

2460,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

736 2 02 03000 00 0000 151

196,6

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

736 2 02 03015 10 0000 151

195,9

Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

736 202 03024 10 0000 151

0,7

Итого доходов

32419,7

Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                        к  решению Думы  Карлукского МО                                                           «О   бюджете  поселения  на  2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»                                                                                                                             от  25 сентября  2015г. №  35-120/дсп

Перечень главных администраторов доходов бюджета

 Карлукского муниципального образования

Код администратора

 

БК дохода

 

Наименование дохода

 

Администрация Карлукского муниципального образования – Администрация сельского поселения

 

736

 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

736

 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

736

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

736

 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

736

 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

736

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

736

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 

736

 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

736

 1 17  01050 10 0000 180

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.

736

 1 17  05050 10 0000 180

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

736

 2 02 0100110 0000151 Дотации бюджетам  сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности

736

 2 02 01003 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

736

 2 02 02079 10 0000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на переселение граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

 

736

 2 02 02999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

736

 2 02 03015 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений

на осуществление первичного воинского учета

736

 2 02 03024 10 0000151 Субвенции  бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

736

 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений

736

 2 08 05000 10 0000180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления  возвратов (зачета) излишне перечисленных  или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне  взысканные суммы

736

 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение № 5

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                        “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период 2016 и 2017 годов”

                                                                                         от 25 сентября 2015г. № 35-120/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015 ГОД

                                                                                      (тысяч рублей)

Цель/задача

Наименование

КЦСР

 2015г.

  ВСЕГО:

    33 035,5  
  Не программные расходы органов местного самоуправления

91.0.00.00

    12 995,4  
  Не программные расходы органов местного самоуправления

91.1.00.00

    11 058,5
  Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

91.1.60.00

    10 247,9
  Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

91.1.61.00

         810,6
  Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

91.2.00.00

      1 741,0
  Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также  заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления  поселений Иркутской области

91.2.01.01

      1 740,3
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

91.2.06.00

             0,7
  Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

91.3.00.00

         195,9
  Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

91.3.51.18

         195,9
  Программные расходы

00.0.00.00

    20 040,1  
  Софинансирование целевых программ за счет средств местного бюджета

20.0.00.00

    19 015,5
  Реализация мероприятий федеральной целевой программы “Чистая вода” на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета

20.3.99.03

           30,0

  Государственная программа “Доступное жилье” на 2014-2020 годы, подпрограмма “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области до 2019 года Основное мероприятие “Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания (областной бюджет)

20.6.01.00

    18 429,4

  Государственная программа “Доступное жилье” на 2014-2020 годы, подпрограмма “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области до 2019 года (местный бюджет)

20.6.99.06

376,1

  Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области”

20.9.99.01

180

  Муниципальная программа “Подготовка к празднованию 70-летия Победы”

22.1.99.01

74,7

  Программа Иркутской области “Экономическое развитие и инновационная экономика” на 2015-2020 годы, подпрограмма “Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области” на 2015-2020 годы

91.1.00.00

         757,8

  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

91.1.01.05

         719,9

  Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  местного бюджета

91.1.99.05

           37,9

  “Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области” на 2014-2016 годы

91.1.62.06

         192,1

Приложение № 7

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                        “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период 2016 и 2017 годов”

                                                                                         от 25 сентября  2015г. № 35-120/дсп

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Функциональная статья

РЗ

ПР

2015г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

7114,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1067

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

6014,2

Резервные фонды

01

11

33,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

195,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

195,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

03

436,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

238,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

198

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

1277,7

Дорожное хозяйство

04

09

1178,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

20008,2

Жилищное хозяйство

05

01

18838,6

Коммунальное хозяйство

05

02

210

Благоустройство

05

03

959,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

3027,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

3027,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

187

Пенсионное обеспечение

10

01

187

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

00

787,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

03

787,9

ИТОГО РАСХОДОВ  

33035,6

Приложение № 9

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                         “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период 2016 и 2017 годов”

                                                                                         От 25 сентября  2015г. № 35-120/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

                                                                                                                                    (тысяч рублей)

Наименование

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

2015г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

33035,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

00.0. 00.00

000

000

7114,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00.0.00.00

000

000

1067

Не программные расходы органов местного самоуправления

01

02

91.0.00.00

000

000

1067

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

02

91.1.00.00

000

000

944

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

02

91.1.60.00

000

000

944

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

01

02

91.1.60.01

000

000

944

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

02

91.1.60.01

121

000

944

Расходы

01

02

91.1.60.01

121

200

944

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

01

02

91.1.60.01

121

210

944

Заработная плата

01

02

91.1.60.01

121

211

739

Начисления на выплаты по оплате труда

01

02

91.1.60.01

121

213

205

Не програмные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

01

02

91.2.00.00

000

000

123

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

01

02

91.2.01.01

000

000

123

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

02

91.2.01.01

121

000

123

Расходы

01

02

91.2.01.01

121

200

123

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

01

02

91.2.01.01

121

210

123

Заработная плата

01

02

91.2.01.01

121

211

100

Начисления на выплаты по оплате труда

01

02

91.2.01.01

121

213

23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

00.0.00.00

000

000

6014,2

Не программные расходы органов местного самоуправления

01

04

91.0.00.00

000

000

6014,2

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

04

91.1.00.00

000

000

4396,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

04

9116000

000

000

4396,2

Обеспечение деятельности  в сфере установленных функций

01

04

91.1.60.01

000

000

4396,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

91.1.60.01

121

000

3404,2

Расходы

01

04

91.1.60.01

121

200

3404,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

01

04

91.1.60.01

121

210

3404,2

Заработная плата

01

04

91.1.60.01

121

211

2620

Начисления на выплаты по оплате труда

01

04

91.1.60.01

121

213

784,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

91.1.60.01

122

000

6,3

Расходы

01

04

91.1.60.01

122

200

6,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

01

04

91.1.60.01

122

210

6,3

Прочие выплаты

01

04

91.1.60.01

122

212

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.1.60.01

244

000

860,3

Расходы

01

04

91.1.60.01

244

200

561,6

Оплата работ, услуг

01

04

91.1.60.01

244

220

545,9

Услуги связи

01

04

91.1.60.01

244

221

50

Транспортные услуги

01

04

91.1.60.01

244

222

4,4

Коммунальные услуги

01

04

91.1.60.01

244

223

107,5

Арендная плата за пользование имуществом

01

04

91.1.60.01

244

224

13

Работы, услуги по содержанию имущества

01

04

91.1.60.01

244

225

36

Прочие работы, услуги

01

04

91.1.60.01

244

226

335

Прочие расходы

01

04

91.1.60.01

244

290

15,7

Поступление нефинансовых активов

01

04

91.1.60.01

244

300

298,7

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

91.1.60.01

244

340

298,7

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

01

04

91.1.60.01

321

000

125,4

Социальное обеспечение

01

04

91.1.60.01

321

260

125,4

Пособия по социальной помощи населению

01

04

91.1.60.01

321

262

125,4

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

01

04

91.2.00.00

000

000

1618

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

01

04

91.2.01.01

000

000

1617,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01

04

91.2.01.01

121

000

1617,3

Расходы

01

04

91.2.01.01

121

200

1617,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

01

04

91.2.01.01

121

210

1617,3

Заработная плата

01

04

91.2.01.01

121

211

1236,9

Начисления на выплаты по оплате труда

01

04

91.2.01.01

121

213

380,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

91.2.06.00

244

000

0,7

Поступление нефинансовых активов

01

04

91.2.06.00

244

300

0,7

Увеличение стоимости материальных запасов

01

04

91.2.06.00

244

340

0,7

Резервные фонды

01

11

00.0.00.00

000

000

33,5

Не программные расходы органов местного самоуправления

01

11

91.0.00.00

000

000

33,5

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

01

11

91.1.00.00

000

000

33,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

01

11

91.1.60.00

000

000

33,5

Резервный фонд администрации муниципального образования

01

11

91.1.60.04

870

000

33,5

РАСХОДЫ

01

11

91.1.60.04

870

200

33,5

Прочие расходы

01

11

91.1.60.04

870

290

33,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

03

00.0.00.00

000

000

195,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00.0.00.00

000

000

195,9

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

02

03

91.3.00.00

000

000

195,9

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

91.3.51.18

000

000

195,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

03

91.3.51.18

121

000

195,9

РАСХОДЫ

02

03

91.3.51.18

121

200

195,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

02

03

91.3.51.18

121

210

195,9

Заработная плата

02

03

91.3.51.18

121

211

150,4

Начисления на выплаты по оплате труда

02

03

91.3.51.18

121

213

45,5

Поступление нефинансовых активов

02

03

91.3.51.18

244

300

0

Увеличение стоимости материальных запасов

02

03

91.3.51.18

244

340

0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

00.0.00.00

000

000

436,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03

09

00.0.00.00

000

000

238,6

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

03

09

91.1.00.00

000

000

238,6

Резервный фонд администрации муниципального образования

03

09

91.1.60.04

000

000

46,5

РАСХОДЫ

03

09

91.1.60.04

244

200

38,5

Оплата работ, услуг

03

09

91.1.60.04

244

226

38,5

Поступление нефинансовых активов

03

09

91.1.60.04

244

300

8

Увеличение стоимости материальных запасов

03

09

91.1.60.04

244

340

8

“Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области” на 2014-2016 годы

03

09

91.1.62.00

000

000

192,1

Реализация мероприятий перечня народных инициатив

03

09

91.1.62.06

000

000

192,1

Поступление нефинансовых активов

03

09

91.1.62.06

244

300

192,1

Увеличение стоимости основных средств

03

09

91.1.62.06

244

310

192,1

Не программные расходы органов местного самоуправления

03

10

91.0.00.00

000

000

198

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

03

10

91.1.00.00

000

000

198

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

03

10

91.1.60.00

000

000

198

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

10

91.1.60.07

000

000

198

РАСХОДЫ

03

10

91.1.60.07

244

200

164,8

Работы, услуги по содержанию имущества

03

10

91.1.60.07

244

225

5,3

Прочие работы, услуги

03

10

91.1.60.07

244

226

159,5

Поступление нефинансовых активов

03

10

91.1.60.07

244

300

33,2

Увеличение стоимости материальных запасов

03

10

91.1.60.07

244

340

33,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

00.0.00.00

000

000

1277,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00.0.00.00

000

000

1178,7

Не программные расходы органов местного самоуправления

04

09

91.0.00.00

000

000

1178,7

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

04

09

91.1.00.00

000

000

1178,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

04

09

91.1.60.00

000

000

1178,7

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

09

91.1.60.11

000

000

1178,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

91.1.60.11

244

000

1178,7

РАСХОДЫ

04

09

91.1.60.11

244

200

1178,7

Оплата работ, услуг

04

09

91.1.60.11

244

220

1178,7

Работы, услуги по содержанию имущества

04

09

91.1.60.11

244

225

1178,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

00.0.00.00

000

000

99

Иные мероприятия в сфере установленных функций

04

12

91.1.60.11

000

000

99

РАСХОДЫ

04

12

91.1.60.11

244

200

99

Приобретение работ, услуг

04

12

91.1.60.11

244

220

99

Прочие работы, услуги

04

12

91.1.60.11

244

226

99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

00.0.00.00

000

000

20008,2

Жилищное хозяйство

05

01

00.0.00.00

000

000

18838,6

Программные расходы

05

01

20.0.00.00

000

000

18805,5

Государственная программа “Доступное жилье” на 2014-2020 годы, подпрограмма “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года

05

01

20.6.00.00

000

000

18805,5

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания за счет средств областного  бюджета

05

01

20.6.01.00

000

000

18429,4

Поступление нефинансовых активов

05

01

20.6.01.00

244

300

18429,4

Увеличение стоимости основных средств

05

01

20.6.01.00

244

310

18429,4

Софинансирование целевых программ за счет средств местного бюджета

05

01

20.6.99.00

000

000

376,1

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания за счет средств местного бюджета

05

01

20.6.99.06

244

000

376,1

Поступление нефинансовых активов

05

01

20.6.99.06

244

300

376,1

Увеличение стоимости основных средств

05

01

20.6.99.06

244

310

376,1

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

01

91.1.00.00

000

000

33,1

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций

05

01

91.1.60.08

000

000

33,1

Расходы

05

01

91.1.60.08

244

200

33,1

Оплата работ, услуг

05

01

91.1.60.08

244

220

33,1

Работы, услуги по содержанию имущества

05

01

91.1.60.08

244

225

33,1

Коммунальное хозяйство

05

02

00.0.00.00

000

000

210

Программные расходы

05

02

00.0.00.00

000

000

210

Чистая вода

05

02

20.3.00.00

000

000

30

Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета

05

02

20.3.99.00

000

000

30

Реализация мероприятий федеральной целевой программы “Чистая вода” на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета

05

02

20.3.99.03

000

000

30

РАСХОДЫ

05

02

20.3.99.03

244

200

30

Оплата работ, услуг

05

02

20.3.99.03

244

220

30

Работы, услуги по содержанию имущества

05

02

20.3.99.03

244

225

30

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области”

05

02

20.9.00.00

000

000

180

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

05

02

20.9.99.00

244

226

180

Благоустройство

05

03

00.0.00.00

000

000

959,6

Не программные расходы органов местного самоуправления

05

03

91.0.00.00

000

000

959,6

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

05

03

91.1.00.00

000

000

959,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

05

03

91.1.60.00

000

000

959,6

Уличное освещение

05

03

91.1.61.01

000

000

644,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

05

03

91.1.00.05

000

000

99,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

05

03

91.1.01.05

244

000

99,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.01.05

244

300

99,0

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.01.05

244

310

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.01

244

000

545,6

РАСХОДЫ

05

03

91.1.61.01

244

200

520,6

Оплата работ, услуг

05

03

91.1.61.01

244

220

520,6

Коммунальные услуги

05

03

91.1.61.01

244

223

456,6

Работы, услуги по содержанию имущества

05

03

91.1.61.01

244

225

41,0

Прочие работы, услуги

05

03

91.1.61.01

244

226

23,0

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.61.01

244

300

25,0

Увеличение стоимости материальных запасов

05

03

91.1.61.01

244

340

25,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

05

03

91.1.61.02

000

000

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.02

244

000

99,9

РАСХОДЫ

05

03

91.1.61.02

244

200

99,9

Приобретение работ, услуг

05

03

91.1.61.02

244

220

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

05

03

91.1.61.02

244

225

99,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05

03

00.0.00.00

000

000

215,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

05

03

91.1.00.05

000

000

50,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

05

03

91.1.01.05

244

000

12,1

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.01.05

244

300

12,1

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.01.05

244

310

12,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  местного бюджета

05

03

91.1.99.05

244

000

37,9

Поступление нефинансовых активов

05

03

91.1.99.05

244

300

37,9

Увеличение стоимости основных средств

05

03

91.1.99.05

244

310

37,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

91.1.61.05

244

000

165,1

РАСХОДЫ

05

03

91.1.61.05

244

200

165,1

Оплата работ, услуг

05

03

91.1.61.05

244

220

161,1

Работы, услуги по содержанию имущества

05

03

91.1.61.05

244

225

161,1

Прочие расходы

05

03

91.1.61.05

244

290

4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

01

00.0.00.00

000

000

3027,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

08

01

91.1.01.05

000

000

608,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

08

01

91.1.01.05

244

000

608,8

РАСХОДЫ

08

01

91.1.01.05

244

200

15

Работы, услуги по содержанию имущества

08

01

91.1.01.05

244

225

15

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.01.05

244

300

593,8

Увеличение стоимости основных средств

08

01

91.1.01.05

244

310

324,8

Увеличение стоимости материальных запасов

08

01

91.1.01.05

244

340

269

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры

08

01

91.1.60.15

000

000

2344

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений

08

01

91.1.60.15

000

000

2344

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

01

91.1.60.15

001

000

2344

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

08

01

91.1.60.15

111

000

1975,1

Расходы

08

01

91.1.60.15

111

200

1975,1

Оплата труда и начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.15

111

210

1975,1

Заработная плата

08

01

91.1.60.15

111

211

1517

Начисления на оплату труда

08

01

91.1.60.15

111

213

458,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

91.1.60.15

244

000

368,9

Расходы

08

01

91.1.60.15

244

200

365,9

Оплата работ, услуг

08

01

91.1.60.15

244

220

365,9

Транспортные услуги

08

01

91.1.60.15

244

222

30

Коммунальные услуги

08

01

91.1.60.15

244

223

98,4

Работы, услуги по содержанию имущества

08

01

91.1.60.15

244

225

183,4

Прочие работы, услуги

08

01

91.1.60.15

244

226

54,1

Поступление нефинансовых активов

08

01

91.1.60.15

244

300

3

Увеличение стоимости материальных запасов

08

01

91.1.60.15

244

340

3

Муниципальная программа “Подготовка к празднованию 70-летия победы”

08

01

22.1.99.01

000

000

74,7

Расходы

08

01

22.1.99.01

244

200

51,7

Прочие расходы

08

01

22.1.99.01

244

290

51,7

Поступление нефинансовых активов

08

01

22.1.99.01

244

300

23

Увеличение стоимости материальных запасов

08

01

22.1.99.01

244

340

23

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 

00

00.0.00.00

000

000

187

Пенсионное обеспечение

10

01

00.0.00.00

000

000

187

Не программные расходы органов местного самоуправления

10

01

91.0.00.00

000

000

187

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

10

01

91.1.00.00

000

000

187

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

10

01

91.1.60.00

000

000

187

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

91.1.60.18

000

000

187

Социальные выплаты

10

01

91.1.60.18

312

000

187

РАСХОДЫ

10

01

91.1.60.18

312

200

187

Социальное обеспечение

10

01

91.1.60.18

312

260

187

Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10

01

91.1.60.18

312

263

187

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14

00

00.0.00.00

000

000

787,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

00.0.00.00

000

000

787,9

Не программные расходы органов местного самоуправления

14

03

91.0.00.00

000

000

787,9

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

14

03

91.1.00.00

000

000

787,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

14

03

91.1.60.00

000

000

787,9

Иные межбюджетные трансферты

14

03

91.1.60.20

540

000

787,9

РАСХОДЫ

14

03

91.1.60.20

540

200

787,9

Безвозмездные перечисления бюджетам

14

03

91.1.60.20

540

250

787,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

03

91.1.60.20

540

251

787,9

Приложение № 11

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                        “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период 2016 и 2017 годов”

                                                                                         от 25 сентября 2015г. № 35-120/дсп

РАСРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В  ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА  НА 2015 ГОД

                                                                                                                (тыс. рублей)

Наименование

АД

РЗ

Пр

ЦСР

ВР

ЭКР

2015г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

736

0

00

00.0.00.00.

000

000

33035,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

736

01

00

00.0. 00.00

000

000

7114,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

736

01

02

00.0.00.00

000

000

1067

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

01

02

91.0.00.00

000

000

1067

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

01

02

91.1.00.00

000

000

944

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

01

02

91.1.60.00

000

000

944

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

736

01

02

91.1.60.01

000

000

944

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

736

01

02

91.1.60.01

121

000

944

Расходы

736

01

02

91.1.60.01

121

200

944

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

01

02

91.1.60.01

121

210

944

Заработная плата

736

01

02

91.1.60.01

121

211

739

Начисления на выплаты по оплате труда

736

01

02

91.1.60.01

121

213

205

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

736

01

02

91.2.00.00

000

000

123

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

736

01

02

91.2.01.01

000

000

123

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

736

01

02

91.2.01.01

121

000

123

Расходы

736

01

02

91.2.01.01

121

200

123

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

01

02

91.2.01.01

121

210

123

Заработная плата

736

01

02

91.2.01.01

121

211

100

Начисления на выплаты по оплате труда

736

01

02

91.2.01.01

121

213

23

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

736

01

04

00.0.00.00

000

000

6014,2

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

01

04

91.0.00.00

000

000

6014,2

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

01

04

91.1.00.00

000

000

4396,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

01

04

91.1.60.00

000

000

4396,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

736

01

04

91.1.60.01

000

000

4396,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

736

01

04

91.1.60.01

121

000

3404,2

Расходы

736

01

04

91.1.60.01

121

200

3404,2

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

01

04

91.1.60.01

121

210

3404,2

Заработная плата

736

01

04

91.1.60.01

121

211

2620

Начисления на выплаты по оплате труда

736

01

04

91.1.60.01

121

213

784,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

736

01

04

91.1.60.01

122

000

6,3

Расходы

736

01

04

91.1.60.01

122

200

6,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

01

04

91.1.60.01

122

210

6,3

Прочие выплаты

736

01

04

91.1.60.01

122

212

6,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

01

04

91.1.60.01

244

000

860,3

Расходы

736

01

04

91.1.60.01

244

200

561,6

Оплата работ, услуг

736

01

04

91.1.60.01

244

220

545,9

Услуги связи

736

01

04

91.1.60.01

244

221

50

Транспортные услуги

736

01

04

91.1.60.01

244

222

4,4

Коммунальные услуги

736

01

04

91.1.60.01

244

223

107,5

Арендная  плата за пользование имуществом

736

01

04

91.1.60.01

244

224

13

Работы, услуги по содержанию имущества

736

01

04

91.1.60.01

244

225

36

Прочие работы, услуги

736

01

04

91.1.60.01

244

226

335

Прочие расходы

736

01

04

91.1.60.01

244

290

15,7

Поступление нефинансовых активов

736

01

04

91.1.60.01

244

300

298,7

Увеличение стоимости материальных запасов

736

01

04

91.1.60.01

244

340

298,7

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

736

01

04

91.1.60.01

321

000

125,4

Социальное обеспечение

736

01

04

91.1.60.01

321

260

125,4

Пособия по социальной помощи населению

736

01

04

91.1.60.01

321

262

125,4

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

736

01

04

91.2.00.00

000

000

1618

Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

736

01

04

91.2.01.01

000

000

1617,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

736

01

04

91.2.01.01

121

000

1617,3

Расходы

736

01

04

91.2.01.01

121

200

1617,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

01

04

91.2.01.01

121

210

1617,3

Заработная плата

736

01

04

91.2.01.01

121

211

1236,9

Начисления на выплаты по оплате труда

736

01

04

91.2.01.01

121

213

380,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

01

04

91.2.06.00

244

000

0,7

Поступление нефинансовых активов

736

01

04

91.2.06.00

244

300

0,7

Увеличение стоимости материальных запасов

736

01

04

91.2.06.00

244

340

0,7

Резервные фонды

736

01

11

00.0.00.00

000

000

33,5

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

01

11

91.0.00.00

000

000

33,5

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

01

11

91.1.00.00

000

000

33,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

01

11

91.1.60.00

000

000

33,5

Резервный фонд администрации муниципального образования

736

01

11

91.1.60.04

870

000

33,5

РАСХОДЫ

736

01

11

91.1.60.04

870

200

33,5

Прочие расходы

736

01

11

91.1.60.04

870

290

33,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

736

02

03

00.0.00.00

000

000

195,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

736

02

03

00.0.00.00

000

000

195,9

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального бюджета

736

02

03

91.3.00.00

000

000

195,9

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

736

02

03

91.3.51.18

000

000

195,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

736

02

03

91.3.51.18

121

000

195,9

РАСХОДЫ

736

02

03

91.3.51.18

121

200

195,9

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

736

02

03

91.3.51.18

121

210

195,9

Заработная плата

736

02

03

91.3.51.18

121

211

150,4

Начисления на выплаты по оплате труда

736

02

03

91.3.51.18

121

213

45,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

736

03

00

00.0.00.00

000

000

436,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

736

03

09

00.0.00.00

000

000

238,6

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

03

09

91.1.00.00

000

000

238,6

Резервный фонд администрации муниципального образования

736

03

09

91.1.60.04

000

000

46,5

РАСХОДЫ

736

03

09

91.1.60.04

244

200

38,5

Прочие работы, услуги

736

03

09

91.1.60.04

244

226

38,5

Поступление нефинансовых активов

736

03

09

91.1.60.04

244

300

8

Увеличение стоимости материальных запасов

736

03

09

91.1.60.04

244

340

8

“Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области” на 2014-2016 годы

736

03

09

91.1.62.00

000

000

192,1

Реализация мероприятий перечня народных инициатив

736

03

09

91.1.62.06

000

000

192,1

Поступление нефинансовых активов

736

03

09

91.1.62.06

244

300

192,1

Увеличение стоимости основных средств

736

03

09

91.1.62.06

244

310

192,1

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

03

10

91.0.00.00

000

000

198

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

03

10

91.1.00.00

000

000

198

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

03

10

91.1.60.00

000

000

198

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности

736

03

10

91.1.60.07

000

000

198

РАСХОДЫ

736

03

10

91.1.60.07

244

200

164,8

Работы, услуги по содержанию имущества

736

03

10

91.1.60.07

244

225

5,3

Прочие работы, услуги

736

03

10

91.1.60.07

244

226

159,5

Поступление нефинансовых активов

736

03

10

91.1.60.07

244

300

33,2

Увеличение стоимости материальных запасов

736

03

10

91.1.60.07

244

340

33,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

736

04

00

00.0.00.00

000

000

1277,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

736

04

09

00.0.00.00

000

000

1178,7

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

04

09

91.0.00.00

000

000

1178,7

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

04

09

91.1.00.00

000

000

1178,7

Иные мероприятия в сфере установленных функций

736

04

09

91.1.60.00

000

000

1178,7

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

736

04

09

91.1.60.11

000

000

1178,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

04

09

91.1.60.11

244

000

1178,7

РАСХОДЫ

736

04

09

91.1.60.11

244

200

1178,7

Приобретение работ, услуг

736

04

09

91.1.60.11

244

220

1178,7

Работы, услуги по содержанию имущества

736

04

09

91.1.60.11

244

225

1178,7

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

736

04

12

00.0.00.00

000

000

99

Иные мероприятия в сфере установленных функций

736

04

12

91.1.60.11

000

000

99

РАСХОДЫ

736

04

12

91.1.60.11

244

200

99

Оплата работ, услуг

736

04

12

91.1.60.11

244

220

99

Прочие работы, услуги

736

04

12

91.1.60.11

244

226

99

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

736

05

00

00.0.00.00

000

000

20008,2

Жилищное хозяйство

736

05

01

00.0.00.00

000

000

18838,6

Программные расходы

736

05

01

20.0.00.00

000

000

18805,5

Государственная программа “Доступное жилье” на 2014-2020 годы, подпрограмма “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года

736

05

01

20.6.00.00

000

000

18805,5

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания за счет средств областного бюджета

736

05

01

20.6.01.00

000

000

18429,4

Поступление нефинансовых активов

736

05

01

20.6.01.00

244

300

18429,4

Увеличение стоимости основных средств

736

05

01

20.6.01.00

244

310

18429,4

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания за счет средств местного бюджета

736

05

01

20.6.99.06 000 000

376,1

Поступление нефинансовых активов

736

05

01

20.6.99.06 244 300

376,1

Увеличение стоимости основных средств

736

05

01

20.6.99.06 244 310

376,1

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

05

01

91.1.00.00

000

000

33,1

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установленных функций

736

05

01

91.1.60.08

000

000

33,1

Расходы

736

05

01

91.1.60.08

244

200

33,1

Оплата работ, услуг

736

05

01

91.1.60.08

244

220

33,1

Работы, услуги по содержанию имущества

736

05

01

91.1.60.08

244

225

33,1

Коммунальное хозяйство

736

05

02

00.0.00.00

000

000

210

Программные расходы

736

05

02

20.0.00.00

000

000

210

“Чистая вода”

736

05

02

20.3.00.00

000

000

30

Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета

736

05

02

20.3.99.00

000

000

30

Реализация мероприятий федеральной целевой программы “Чистая вода” на 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета

736

05

02

20.3.99.03

000

000

30

РАСХОДЫ

736

05

02

20.3.99.03

244

200

30

Оплата работ, услуг

736

05

02

20.3.99.03

244

220

30

Работы, услуги по содержанию имущества

736

05

02

20.3.99.03

244

225

30

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области”

736

05

02

20.9.00.00

000

000

180

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

736

05

02

20.9.99.00

244

226

180

Благоустройство

736

05

03

00.0.00.00

000

000

959,6

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

05

03

91.0.00.00

000

000

959,6

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

05

03

91.1.00.00

000

000

959,6

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

05

03

91.1.60.00

000

000

959,6

Уличное освещение

736

05

03

91.1.61.01

000

000

644,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

736

05

03

91.1.00.05

000

000

99,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

736

05

03

91.1.01.05

244

000

99,0

Поступление нефинансовых активов

736

05

03

91.1.01.05

244

300

99,0

Увеличение стоимости основных средств

736

05

03

91.1.01.05

244

310

99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

05

03

91.1.61.01

244

000

545,6

РАСХОДЫ

736

05

03

91.1.61.01

244

200

520,6

Оплата работ, услуг

736

05

03

91.1.61.01

244

220

520,6

Коммунальные услуги

736

05

03

91.1.61.01

244

223

456,6

Работы, услуги по содержанию имущества

736

05

03

91.1.61.01

244

225

41,0

Прочие работы, услуги

736

05

03

91.1.61.01

244

226

23,0

Поступление нефинансовых активов

736

05

03

91.1.61.01

244

300

25,0

Увеличение стоимости материальных запасов

736

05

03

91.1.61.01

244

340

25,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

736

05

03

91.1.61.02

000

000

99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

05

03

91.1.61.02

244

000

99,9

РАСХОДЫ

736

05

03

91.1.61.02

244

200

99,9

Приобретение работ, услуг

736

05

03

91.1.61.02

244

220

99,9

Работы, услуги по содержанию имущества

736

05

03

91.1.61.02

244

225

99,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

736

05

03

91.1.61.05

000

000

215,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

736

05

03

91.1.00.05

000

000

50,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

736

05

03

91.1.01.05

244

000

12,1

Поступление нефинансовых активов

736

05

03

91.1.01.05

244

300

12,1

Увеличение стоимости основных средств

736

05

03

91.1.01.05

244

310

12,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  местного бюджета

736

05

03

91.1.99.05

244

000

37,9

Поступление нефинансовых активов

736

05

03

91.1.99.05

244

300

37,9

Увеличение стоимости основных средств

736

05

03

91.1.99.05

244

310

37,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

05

03

91.1.61.05

244

000

165,1

РАСХОДЫ

736

05

03

91.1.61.05

244

200

165,1

Оплата работ, услуг

 

736

05

03

91.1.61.05

244

220

161,1

Работы, услуги по содержанию имущества

736

05

03

91.1.61.05

244

225

161,1

Прочие расходы

736

05

03

91.1.61.05

244

290

4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

736

08

01

00.0.00.00

000

000

3027,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

736

08

01

91.1.01.05

000

000

608,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  областного бюджета

736

08

01

91.1.01.05

244

000

608,8

РАСХОДЫ

736

08

01

91.1.01.05

244

200

15

Работы, услуги по содержанию имущества

736

08

01

91.1.01.05

244

225

15

Поступление нефинансовых активов

736

08

01

91.1.01.05

244

300

593,8

Увеличение стоимости основных средств

736

08

01

91.1.01.05

244

310

324,8

Увеличение стоимости материальных запасов

736

08

01

91.1.01.05

244

340

269

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств  местного бюджета

736

08

01

91.1.99.05

244

310

0

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры

736

08

01

91.1.60.15

000

000

2344

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и казенных учреждений

736

08

01

91.1.60.15

000

000

2344

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

736

08

01

91.1.60.15

001

000

2344

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

736

08

01

91.1.60.15

111

000

1975,1

Расходы

736

08

01

91.1.60.15

111

200

1975,1

Оплата труда и начисления на оплату труда

736

08

01

91.1.60.15

111

210

1975,1

Заработная плата

736

08

01

91.1.60.15

111

211

1517

Начисления на оплату труда

736

08

01

91.1.60.15

111

213

458,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

736

08

01

91.1.60.15

244

000

368,9

Расходы

736

08

01

91.1.60.15

244

200

365,9

Оплата работ, услуг

736

08

01

91.1.60.15

244

220

365,9

Транспортные услуги

736

08

01

91.1.60.15

244

222

30

Коммунальные услуги

736

08

01

91.1.60.15

244

223

98,4

Работы, услуги по содержанию имущества

736

08

01

91.1.60.15

244

225

183,4

Прочие работы, услуги

736

08

01

91.1.60.15

244

226

54,1

Поступление нефинансовых активов

736

08

01

91.1.60.15

244

300

3

Увеличение стоимости материальных запасов

736

08

01

91.1.60.15

244

340

3

Муниципальная программа “Подготовка к празднованию 70-летия победы”

736

08

01

22.1.99.01

000

000

74,7

Расходы

736

08

01

22.1.99.01

244

200

51,7

Прочие расходы

736

08

01

22.1.99.01

244

290

51,7

Поступление нефинансовых активов

736

08

01

22.1.99.01

244

300

23

Увеличение стоимости материальных запасов

736

08

01

22.1.99.01

244

340

23

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

736

10 

00

00.0.00.00

000

000

187

Пенсионное обеспечение

736

10

01

00.0.00.00

000

000

187

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

10

01

91.0.00.00

000

000

187

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

10

01

91.1.00.00

000

000

187

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

10

01

91.1.60.00

000

000

187

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

736

10

01

91.1.60.18

000

000

187

Социальные выплаты

736

10

01

91.1.60.18

312

000

187

РАСХОДЫ

736

10

01

91.1.60.18

312

200

187

Социальное обеспечение

736

10

01

91.1.60.18

312

260

187

Пенсии, пособия,  выплачиваемые организациями сектора государственного управления

736

10

01

91.1.60.18

312

263

187

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

736

14

00

00.0.00.00

000

000

787,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

736

14

03

00.0.00.00

000

000

787,9

Не программные расходы органов местного самоуправления

736

14

03

91.0.00.00

000

000

787,9

Не программные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

736

14

03

91.1.00.00

000

000

787,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения поселения

736

14

03

91.1.60.00

000

000

787,9

Иные межбюджетные трансферты

736

14

03

91.1.60.20

540

000

787,9

РАСХОДЫ

736

14

03

91.1.60.20

540

200

787,9

Безвозмездные перечисления бюджетам

736

14

03

91.1.60.20

540

250

787,9

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

736

14

03

91.1.60.20

540

251

787,9

Приложение № 17

к решению Думы  Карлукского МО

                                                                                                        “О  бюджете сельского  поселения на 2015 год                                                        и плановый период 2016 и 2017 годов”

                                                                                         от 25 сентября 2015г. № 35-120/дсп

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Карлукского муниципального образования на 2015 год

(тысяч рублей)

Наименование программы

Исполнители

Бюджетная классификация Сумма
ГРБС РзПр ЦСР ВР    2015г.

Государственная программа “Доступное жилье” на 2014-2020 годы, подпрограмма “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области на период до 2019 года(областной бюджет)

736

0000

00.0.00.00

000

18805,5

 

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0501

20.6.01.00

244

18429,4

1

 

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0501

20.6.99.06

244

376,1

2

Муниципальная программа “Обеспечение населения Карлукского муниципального образования качественной питьевой водой на 2011-2015 годы”

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0502

20.3.99.03

244

30

3

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области”

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0502

20.9.99.00

244

180

4

Муниципальная программа “Подготовка к празднованию 70-летия Победы”

Муниципальное учреждение культуры “Социально-культурный центр” Карлукского МО

736

0801

22.1.99.01

244

74,7

  Программа Иркутской области “Экономическое развитие и инновационная экономика” на 2015-2020 годы, подпрограмма “Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области” на 2015-2020 годы

736

0000

00.0.00.00

000

757,8

   

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0503

91.1.01.05

244

111,1

   

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0503

91.1.99.05

244

37,9

   

Муниципальное учреждение культуры “Социально-культурный центр” Карлукского МО

736

0801

91.1.01.05

244

608,8

  “Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области” на 2014-2016 годы

Администрация Карлукского муниципального образования

736

0309

91.1.62.06

244

192,1

  Итого          

20040,1